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欧冠足球网欧冠足球网办公室2019年部门决算

索引号 640424001/2019-00090 文号 生成日期 2019-09-16
公开方式 主动公开 发布机构 欧冠足球网办公室 责任部门

目录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 (单位)概况


  一、主要职能

1、 负责会议的准备工作,协助领导组织实施会议决定事项。

2、协助领导组织起草或审核以及办公室发布的公文;办理及各部门发送的公文。

3、 研究各部门和各乡镇请示的事项并提出审核意见,报领导审批。

4、 根据领导的指示,对部门间有争议的事项提出处理意见,报领导决定。

5、 负责督查工作,督促检查各部门和乡镇对决定事项及领导指示的贯彻落实情况,及时向领导报告。

6、负责组织开展本应急预案体系建设,协助领导做好需由组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据的工作重点和领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况、提出建议。

8、负责信息工作,及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息;负责信息公开工作,指导监督各部门、乡镇信息公开工作。

9、负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以名义发布实施的规范性文件合法性审查工作;承担各部门和乡镇规范性文件的备案审查工作。

11、负责本行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及共同行为规范的法律、法规、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作;具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查;承担协调各部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向申请行政复议的事项;受托承办行政应诉事项;承办和指导有关行政赔偿事项。

15、负责组织欧冠足球竞猜行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认,对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各类执法证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定;协调涉外事务和重要外事活动;会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项;负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流;会同有关部门管理境外非组织在本活动以及民间组织参与国际非组织的活动。

19、负责处理内群众和外人士给的来信;接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向、领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,掌握信访动态,开展调查研究,提出有关建议。

20、承办、领导交办的信访事项,督促检查领导有关批示的落实情况;承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实工作;协调处理跨地、跨部门的重要信访问题。

21、承办和领导交办的其他事项。

22、承担行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作。

 二、部门预算单位构成

(一)单位人员编制情况

办公室部门经费预算包含信访局、法制办公室、外事侨务办公室、信息中心4个单位及中心一二级预算单位。单位行政编制34名,事业编制8名,后勤编制9名。现有在职职工38人,其中:行政编制人员20人,行政工勤人员9人,事业编制人员6人。

(二)单位分类情况说明

1.按单位性质划分:行政单位1个,为全额拨款单位。事业单位1个,为全额拨款事业单位。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。执行事业单位会计制度的单位1个。



第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:欧冠足球网办公室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12032070.13 

一、一般公共服务支出

28

10711646 

  其中:性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

78438.54 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

937443.76 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

280739.37 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

37420 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

292791 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

5958.54 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

12110508.67 

本年支出合计

51

 12265998.67

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

52

 

  年初结转和结余

26

248950 

  年末结转和结余

53

 93460

总计

27

12359458.67 

总计

54

 12359458.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表











公开02

公开部门:欧冠足球网办公室







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12110508.67 

12032070.13 

 

 

 

 

78438.54 

201

一般公共服务支出

10464696 

10444696 

 

 

 

 

20000 

20103

办公厅(室)及相关机构事务

10464696 

10444696 

 

 

 

 

20000 

2010301

 行政运行

4748096 

4748096 

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

5316600 

5296600 

 

 

 

 

20000 

2010308

 信访事务

400000 

400000 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1013843.76 

1013843.76 

 


 


 

20805

行政事业单位离退休

985,525.00

985,525.00






2080504

 未归口管理的行政单位离退休

413,651.00

413,651.00






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

571,874.00

571,874.00






20899

其他社会保障和就业支出

28,318.76

28,318.76






2089901

 其他社会保障和就业支出

28,318.76

28,318.76






210

医疗卫生与计划生育支出

280,739.37

280,739.37


 


 


21011

行政事业单位医疗

280,739.37

194,836.32






2101101

 行政单位医疗

194,836.32

3,493.44






2101102

 事业单位医疗

3,493.44

82,409.61






2101103

 公务员医疗补助

82,409.61

0.00






213

农林水支出

52,480.00

0.00





52,480.00

21305

扶贫

52,480.00

0.00





52,480.00

2130599

 其他扶贫支出

52,480.00

292,791.00





52,480.00

221

住房保障支出

292,791.00

292,791.00





0.00

22102

住房改革支出

292,791.00

292,791.00





0.00

2210201

 住房公积金

292,791.00

194,836.32





0.00

229

其他支出

5,958.54






5,958.54

22999

其他支出

5,958.54






5,958.54

2299901

 其他支出

5,958.54






5,958.54










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03








支出决算表










公开03

公开部门:欧冠足球网办公室






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12265998.67 

6513978.67 

5752020 

 

 

 

201

一般公共服务支出

10711646 

4997046 

5714600 

 

 

 

20103

办公厅(室)及相关机构事务

10711646 

4997046 

5714600 

 

 

 

2010301

 行政运行

4997046 

4997046 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

5314600 

 

5714600 

 

 

 

2010308

 信访事务

400000 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

937443.76 

937443.76 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

909125

909125





2080504

 未归口管理的行政单位离退休

413,651.00

413,651.00





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

495,474.00

495,474.00





20899

其他社会保障和就业支出

28,318.76

28,318.76





2089901

 其他社会保障和就业支出

28,318.76

28,318.76





210

医疗卫生与计划生育支出

280,739.37

280,739.37





21011

行政事业单位医疗

280,739.37

280,739.37





2101101

 行政单位医疗

194,836.32

194,836.32





2101102

 事业单位医疗

3,493.44

3,493.44





2101103

 公务员医疗补助

82,409.61

82,409.61





213

农林水支出

37,420.00

0.00

37,420.00




21305

扶贫

37,420.00

0.00

37,420.00




2130599

 其他扶贫支出

37,420.00

0.00

37,420.00




221

住房保障支出

292,791.00

292,791.00





22102

住房改革支出

292,791.00

292,791.00





2210201

 住房公积金

292,791.00

292,791.00





229

其他支出

5,958.54

5,958.54





22999

其他支出

5,958.54

5,958.54





2299901

 其他支出

5,958.54

5,958.54





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04






财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:欧冠足球网办公室







金额单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12032070.13 

一、一般公共服务支出

29

 

10442696 

10442696 

二、性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

937443.76 

937443.76 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

280739.37 

280739.37 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

292791 

292791 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

12032070.13 

本年支出合计

52

 

11953670.13 

11953670.13 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

78400 

78400 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

12032070.13 

总计

56

 

12032070.13 

12032070.13 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:欧冠足球网办公室



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12265998.67 

6513978.67 

5752020 

201

一般公共服务支出

10711646 

4997046 

5714600 

20103

办公厅(室)及相关机构事务

10711646 

4997046 

5714600 

2010301

 行政运行

4997046 

4997046 

 

2010302

 一般行政管理事务

5314600 

 

5314600 

2010308

 信访事务

400000 

 

400000 

208

社会保障和就业支出

937443.76 

937443.76 


20805

行政事业单位离退休

909125

909125


2080504

 未归口管理的行政单位离退休

413651

413651


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

495,474.00

495,474.00


20899

其他社会保障和就业支出

28,318.76

28,318.76


2089901

 其他社会保障和就业支出

28,318.76

28,318.76


210

医疗卫生与计划生育支出

280,739.37

280,739.37


21011

行政事业单位医疗

280,739.37

280,739.37

 

2101101

 行政单位医疗

194,836.32

194,836.32


2101102

 事业单位医疗

3,493.44

3,493.44


2101103

 公务员医疗补助

82,409.61

82,409.61


213

农林水支出

37,420.00

0.00

37,420.00

21305

扶贫

37,420.00

0.00

37,420.00

2130599

 其他扶贫支出

37,420.00

0.00

37,420.00

221

住房保障支出

292,791.00

292,791.00


22102

住房改革支出

292,791.00

292,791.00


2210201

 住房公积金

292,791.00

292,791.00


229

其他支出

5,958.54

5,958.54


22999

其他支出

5,958.54

5,958.54


2299901

 其他支出

5,958.54

5,958.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07








一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:

欧冠足球网办公室







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5246319.13

302

商品和服务支出

599100

310

资本性支出


30101

基本工资

1405082

30201

办公费

20577

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1719403

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

757855

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

495474

30206

电费

1808

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

24648

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

198329.76

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

82409.61

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

28318.76

30211

差旅费

118352

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

292791

30212

因公出国(境)费用

63154

31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1148

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

266656

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

413651

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

413651

30225

专用燃料费


31203

投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

59550

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

116763

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

193100

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

5659970.13

公用经费合计

599100

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07

公开部门:欧冠足球网办公室










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 314000

 

 314000

 0

 314000

 0

 179917

 63154

 116763

 

 116763

 0


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。





性基金预算财政拨款收入支出决算表


















      公开08





公开部门:欧冠足球网办公室






金额单位:元





项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余





功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出
















栏次

1

2

3

4

5

6





合计

 0

0 

00 

0 

0 

0 





 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





注:本表反映部门本年度性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09






第三部分2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12110508.67元,支出总计12265998.67元。与上年相比,收入减少4951117.29元,下降3.93%,主要原因是财政拨款减少。支出减少606800.29元,下降4.71%,主要原因是各项支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12110508.67元,其中:财政拨款收入12032070.13元,占99.35%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入78438.54元,占0.65%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12265998.67元,其中:基本支出6513978.67元,占53.11%;项目支出5752020元,占46.89%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12032070.13元,支出总计12032070.13元。与上年相比,财政拨款收入减少573555.83元,下降4.55%,主要原因是单位人员调动。财政拨款支出减少732278.83元,下降5.74%,主要原因是单位各项费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12032070.13元,占本年支出合计的97.35%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出732278.83元,下降5.74%,主要原因是单位各项费用支出减少

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12032070.13元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10442696元,占86.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出280739.37元,占2.33%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出937443.76元,占7.79%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出292791元,占2.43%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,271,514.52元,支出决算为12032070.13元,完成年初预算的1.95%,其中:1、一般行政管理事务年初预算为5500000元,支出决算为5294600元,完成年初初此预算的96.27%,决算数小于预算数的主要原因是减少了单位公用支出。2、未归口管理的行政单位离退休年初预算为306847元,支出决算为413651元,完成年初初此预算的134.81%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为558948元,支出决算为495474元,完成年初此项预算的88.64%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。4、医疗卫生与计划生育支出年初预算为109646.64元,支出决算为280739.37元,完成年初此初预算的256.04%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动。5、住房保障支出初预算为376007.4元,支出决算为292791元,完成年初初此预算的77.87%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6259070.13元,其中:人员经费5659970.13元,公用经费599100元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5246319.13元,较年初预算数增加1335924.13元,增长34.16%,主要原因是单位职工工资增加;较上年决算数增加809407元,增长18.24%

2.商品和服务支出599100元,较年初预算数减少4900900元,下降89.11%,主要原因是减少了单位的共用支出;较上年决算数减少7055856.96元,下降92.17%

3.对个人和家庭的补助413651元,较年初预算数增加106804元,增长34.81%,主要原因是退休人员工资增加;较上年决算数减少251999元,下降37.86%,主要原因是退休人员减少

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为314000元,支出决算为179917元,完成年初预算的57.3%。与上年相比,减少353804.5元,下降66.29%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是单位严格按照规定执行,减少不必要支出。

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.52%;公务用车购置及运行费支出占0.97%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为63154元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算。全年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:差旅费、培训费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为314000元,支出决算为116763元,完成年初预算的37.19%;比上年减少413808.5元,下降77.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照规定执行,减少不必要支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出116763元,主要用于车辆维修和燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元。

九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为12,271,514.52元,支出决算为12032070.13元,完成年初预算的1.95%;比上年减少732278.83元,下降5.74%。决算数小于预算数的主要原因单位各项费用支出减少

(二)采购情况说明

2018年度本部门采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231,本单位房屋面积16196平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年办公室无重点项目


第四部分 名词解释



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